本课程邀请杰出财税与风险管理专家屠建清老师,深入解析“金税四期”税收征管趋势变化,探讨税务征管新方向,分享金税四期重点稽查领域,剖析查到必罚的多种避税行为,以及呈现金税四期与金税三期的主要差异。帮助学员理解税收征管新政策,促进企业合规经营,有效规避税务风险。
本次课程由资深财税专家屠建清主讲,深入解析“金税四期”下税务机关征管模式的转变,从核实到审核,从抽查到普查,再到标准化、流程化、系统化的智能审核。同时,探讨九类重点稽查企业,特别是虚开发票行为的识别与防范,助力企业合规经营,有效规避财税风险。
本课程邀请财税方面的专家李明俊老师,为我们带来房地产各部门涉税规划。分别分享了投资拓展部、资产管理部、营销部、财务部,以及开发阶段的税务合规攻略,为房地产财税筹划问题把脉支招,提前做好合规管理,规避不必要的财税风险。
本课程邀请财税方面的专家李明俊老师,为我们带来房地产营销策划中的财税常识。从前期拿地、产品定位中的财税思考入手,介绍后期营销策划、楼盘定价中的财税常识,为房地产营销策划的财税问题出谋划策。助力地产企业做好税务筹划,大幅降低成本。
研发费用加计扣除应该怎样做税务处理,有什么风险需要应对,本课程邀请知名税务筹划实战专家鲍灵光老师,为我们带来研发加计扣除的税务处理与税务风险应对。从研发加计扣除最新政策解读入手,介绍研发加计扣除的10大税务风险分析,以及研发加计扣除的8大误区案例解析,让我们厘清研发费用的加计扣除,防范税务风险。
物业管理服务行业有什么税务风险需要注意,本课程邀请注册税务师栾庆忠老师,为我们带来物业管理服务行业税务风险。从物业公司收入税务处理及风险应对入手,带我们了解常见收费的税务处理,剖析水电暖气费、维修费、装修费、销售货物、视同销售的税务处理及风险应对;助力物业公司做好成本税务处理,规避不必要的税务风险。
股权的转让不仅有利于公司的正常经营,同时也有让置换双方以最小代价换取最大经济利益等优点,可以说是投资者的最佳选择,当然在获取利益的同时,也要避免陷入税务风险。本课程分享股权置换和股票质押的税务处理及风险分析,引入案列解读的方式,分析两种股权转让形式的税务及涉税风险处理技巧,帮助管理者规避风险,推动企业再次腾飞。
破产重整是被广泛认可的挽救破产企业最为有效的法律办法,然而这个过程也伴随不少的税务风险,需要引起高度重视。本课程分享不同破产重整模式下的税务筹划策略,解析企业破产重整的税务风险及筹划注意要点,帮助企业管理者有效规避破产重整中的法律及税务风险,确保重整可以有序开展,让企业获得重生机遇。
房地产企业土地作价入股有什么节税技巧,本课程邀请知名税务筹划实战专家鲍灵光老师,为我们带来案例解析房地产公司土地作价入股节税技巧。通过案例解析房企土地作价入股的税务处理入手,支招房企土地作价入股的三种方案,教会我们节税筹划的技巧,帮助企业找到更节税且适合自身的方案。
境外投资已经成为中国企业走出困境的新视角,而税务方面的问题已经成为对外投资重要的考量,要合法合规实现节约税务,设计完善的投资税务架构就非常必要。本课程分享了企业境外投资税务架构设计与风险管理,引导对外投资企业在做好投资税务架构设计的同时,确保企业实施完善税务筹划,实现税务风险预判与管控,对外投资收益最大化。
在企业上市过程中,证监会发审委会重点关注很多问题,而这些问题共同点很多与公司股权架构税务规划有关,是否规划得体决定了企业能否成功上市。本课程分享了拟上市公司股权架构设计的税务分析,详细解读三种不同股东类型及其税务风险,以及股权架构设计的税务规划,引导拟上市企业合理配置股权架构,高效进行税务筹划以规避税务风险,确保企业成功...
企业股权转让纳税有什么坑需要规避,需要把握哪些节税技巧和注意事项,本课程邀请知名税务筹划实战专家鲍灵光老师,通过案例解析股权转让节税技巧。从企业股权和个人股权转让税务筹划技巧入手,支招股权转让纳税误区与法律风险,助力企业财税管理人员读懂股权转让纳税政策,做到合理合法避税,预防陷入不必要的法律风险。
老板有哪些必知的税务风险,应该怎么应对?本课程邀请知名税务筹划实战专家鲍灵光老师,为我们带来老板必知12大税务风险及应对策略。从虚开发票违规抵扣进项税的风险入手,介绍私户收货款避税的风险、设置“两套账”的风险、大股东长期借款不还的风险、研发费归集不合规的风险等等,带我们全面了解税务风险,做好应对策略。
建筑业在发展的过程中面临复杂的市场环境,纵使税收政策得到不断的完善,但很多建筑企业的税负不降反增,直接降低了企业的成本效益,纳税筹划工作就显得非常重要。本课程分享了建筑业税务风险防范与税务筹划,解析相应的业务模式税务管理与应对技巧,引导学员根据业务特点合理推行税务筹划,确保规避税务风险,保证企业健康发展。
金税四期下有哪些财税新规,怎样做好税务风险防范?本课程邀请高级会计师屠建清老师,为我们带来金税四期下的税务风险与防范。从金税四期下的税务风险入手,支招金税四期下的八大税务风险与防范,指引金税四期下企业自查要点,以及金税四期下企业老板自查重点与个人所得税筹划要领。
股权收购节税策划应该怎么做,本课程邀请财税咨询专家马昌尧老师,为我们带来经典落地案例:“中税优财”科技公司股权收购节税策划实操解析。从案情介绍和筹划基本思路入手,通过两个方案的设计思路与政策依据的剖析,带我们掌握股权收购节税策划思路与操作。
对于施工企业财务、税务审计操作不得要法,本课程邀请高级会计师屠建清老师,为我们讲解施工企业财务、税务审计。从货币资金审计入手,详细介绍投、融资审计、资金循环审计、增值税审计和所得税审计实务,让我们更好地做好企业财务、税务审计工作。
对于谋划企业涉税应对策略没有头绪,本课程邀请财税咨询专家马昌尧老师,为我们讲解剖析10大经典税务司法审判案例。从税收不可转嫁,合同决定承担入手,介绍了不该缴的税也能找税务局退;减税降费,业务决定税收,合同决定税负;税务稽查处罚程序等,结合案例进行剖析,让我们更好地处理个人与税务、企业与税务之间的关系。
应对税务稽查有哪些套路和手段?本课程邀请财税咨询专家马昌尧老师,为我们讲解税务稽查新手段、新方法、侧重点及应对技巧。从国家打击“三假”涉税违法行为入手,介绍“三假”涉税违法行为特征,税收违法“黑名单”制度的规定,支招企业所得税、增值税、个人所得税和其他税费的稽查侧重点与应对技巧。
房地产企业是纳税大户之一,而如何有效合理节税避税,特别是在不断出台新政策与措施的前提下,企业高效提升自身税务筹划能力尤为关键。本课程分享了房地产投资并购与合作运营30个节税案例,对相关政策与节税策略进行详细解读,引导房地产企业实施有效的节税方法与技巧,合理合法节税,实现企业税负的完善调控。